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集团召开2024年审计工作会

颁布功夫: 2024-03-01 起源: 集团审计部

2月29日, ,,,,集团召开2024年审计工作会。。 。。。。。 ;;;;;;;嵋橹匾ぷ魇牵荷羁探ü岢瓜敖阶苁榧枪赜谏蠹乒ぷ鞯某烈九拘牧, ,,,,落实国资委、审计署等上级机关关于审计工作的部署, ,,,,总结集团2023年审计工作, ,,,,部署2024年审计工作。。 。。。。。。陈寅董事长作了题为“安身经济监督定位 提高工作质效 以高质量的审计服务保险集团高质量发展再上新台阶”的讲话, ,,,,金鸿雁总管帐师作了集团审计工作汇报。。 。。。。。 ;;;;;;;嵋橛赏鹾C褡芫碇鞒帧。 。。。。。。

陈寅董事长沉点讲了三方面要求, ,,,,一要提高政治站位, ,,,,充分意识审计的沉要性, ,,,,切实加强做好新时期审计工作的使命赣祝。 。。。。。。二要充分注定集团审计工作获得的成就, ,,,,正确把握集团审计工作的近况, ,,,,切实加强做好集团审计工作的紧迫赣祝。 。。。。。。三要正确把握审计工作的新使命新进展, ,,,,在以中国式现代化全面推动强国建设、民族回复伟业中更好阐扬审计监督的怪异作用。。 。。。。。。

王海民总经理要求各单元第一功夫通报进建陈寅董事长讲话和集团审计工作汇报, ,,,,统一思想, ,,,,凝聚共识, ,,,,落实好会议心灵, ,,,,群策群力提高审计质效, ,,,,以高质量审计服务保险集团高质量发展再上新台阶。。 。。。。。。

金鸿雁总管帐师从6个方面汇报了2023年集团内部审计工作情况, ,,,,传递了审计发现的7类典型问题, ,,,,从5个方面对集团2024年审计工作作出了部署。。 。。。。。。

集团内部审计和违规经营投资追责问责工作辅导幼组成员吕友清董事、袁久强董事, ,,,,集团董事会审计与风险委员会(监督委员会)主任欧阳谦董事, ,,,,总部各部门、监察部、特设机构、直属机构重要掌管人, ,,,,各二级公司(事业群)重要掌管人、协管审计的掌管人, ,,,,部门三级公司掌管人, ,,,,集团各级内部审计人员共120余人参会。。 。。。。。。

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